日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は27日、前日比-1.40pt(下落率2.58%)の52.78ptと低下した。
03/27 15:52
■株主還元策
ビューティ花壇<3041>は、利益配分について「安定した配当の継続的な実行による株主に対する利益還元と内部留保の確保による将来の事業展開や経営環境の急激な変化への対応ができる経営基盤の強化」を基本方針としており、具体的な数値基準として配当性向30%を目安としている。
03/27 15:50
■成長戦略
ビューティ花壇<3041>は、2020年6月期を最終年度とする3ヶ年の中期経営計画を推進してきた。
03/27 15:49
■業績見通し
2020年6月期の業績予想についてビューティ花壇<3041>は、期初予想を据え置き、売上高を前期比2.1%増の6,000百万円、営業利益を同613.6%増の140百万円、経常利益を同364.1%増の140百万円、親会社株主に帰属する当期純利益を110百万円(前期は5百万円の損失)と増収及び大幅な損益改善を見込んでいる。
03/27 15:48
■業績動向
2. 2020年6月期上期の業績
ビューティ花壇<3041>の2020年6月期上期の業績は、売上高が前年同期比3.4%減の2,853百万円、営業損失が44百万円(前年同期は18百万円の損失)、経常損失が40百万円(同12百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失が34百万円(同14百万円の損失)と減収減益となり、損失幅が拡大した。
03/27 15:47
■ビューティ花壇<3041>の業績動向
1. 過去の業績推移
過去(2014年6月期−2019年6月期)の業績を振り返ると、2014年6月期までは、主力の「生花祭壇事業」が伸び悩みを見せるなかで、「生花卸売事業」や「ブライダル装花事業」の伸長、M&Aにより参入した新規事業(土木・建設事業、その他の事業)により、事業規模を拡大してきた一方で、2016年6月期以降は、「土木・建設事業」からの撤退の影響や単価下落の進展のほか、将来に向けた抜本的な物流改革等により売上高は総じて低調に推移している。
03/27 15:46
■市場環境
1. 生花祭壇事業
ビューティ花壇<3041>の主力である「生花祭壇事業」の業績は、全国の葬儀件数や1件当たりの葬儀業売上高との相関性が高い。
03/27 15:45
■会社概要
3. 企業特長
(1) 差別化と価格競争力
ビューティ花壇<3041>の特長は、技術難易度の高いデザイン性による差別化に加え、独自の調達ルートやスケールメリット、業務効率化を通じた価格競争力にある。
03/27 15:44
■会社概要
2. 事業概要
ビューティ花壇<3041>の事業は、葬儀関連会社に対して、生花祭壇や供花等を提供する「生花祭壇事業」、子会社で展開する生花祭壇部門の仕入れ及び葬儀関連会社や小売店へ生花を販売する「生花卸売事業」を中心として、同じく、子会社で展開する「ブライダル装花事業」、「その他の事業(システム開発事業等)」などで構成されている。
03/27 15:43
■会社概要
1. 会社沿革
ビューティ花壇<3041>は、現代表取締役社長の三島美佐夫(みしまみさお)氏により、1974年5月に生花祭壇の販売、生花の卸売を目的として、熊本県熊本市において個人商店として設立された。
03/27 15:42
*15:41JST ビ花壇 Research Memo(1):2020年6月期上期は厳しい環境が続くなかで低調に推移。
03/27 15:41
■株主還元策
サイバーコム<3852>は配当の基本方針について、「将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、『安定した配当』 を継続して実施していく」としている。
03/27 15:40
■サイバーコム<3852>の今後の見通し
(3) 働き方改革
働き方改革として、ワークライフバランスの最適化では標準労働時間の1日当たり15分間短縮、残業時間の削減、有給休暇の取得推進、プレミアムフライデー+Oneの推進、定時退社の推進(Active WednesdayやEnjoy Friday等)などに取り組んでいる。
03/27 15:39
■今後の見通し
2. 3ヶ年中期計画
サイバーコム<3852>は、長期経営方針として「サイバーコムテクノロジーで社会に貢献する」ことを掲げ、2020年12月期より新たな3ヶ年中期計画として「サイバーコムビジョン2022〜増収増益の継続〜」を発表した。
03/27 15:38
■今後の見通し
1. 2020年12月期の業績見通し
サイバーコム<3852>の2020年12月期の業績は売上高で前期比7.4%増の15,000百万円、営業利益で同7.2%増の800百万円、経常利益で同6.5%増の800百万円、当期純利益で同3.5%減の540百万円を見込む。
03/27 15:37
■業績動向
3. 財務状況と経営指標
サイバーコム<3852>の2019年12月期末における総資産は前期末に比べ724百万円増加の9,178百万円となった。
03/27 15:36
■業績動向
1. 2019年12月期の業績概要
サイバーコム<3852>の2019年12月期の売上高は前期比15.7%増の13,967百万円、営業利益は同22.6%増の746百万円、経常利益は同22.0%増の751百万円、当期純利益は同33.7%増の559百万円と2ケタ増収増益を達成し、売上高、各利益とも過去最高を更新した。
03/27 15:35
■会社概要
3. サイバーコム<3852>の強みと主要顧客、事業リスクについて
(1) 同社の強み
同社の最大の強みは、創業来培ってきた通信技術に関する高度な技術開発力と、高品質なサービスを提供していることが挙げられる。
03/27 15:34
■会社概要
2. 事業概要
サイバーコム<3852>は、長年積み重ねた通信技術を活かし、制御や業務の分野まで幅広く手掛けるソフトウェア開発事業と、ネットワーク/サーバ構築、保守・運用、評価検証を行うSIサービスや自社プロダクト販売を行うサービス事業を展開しており、その他にファシリティ事業(不動産賃貸)を行っている。
03/27 15:33
■会社概要
1. 会社沿革
サイバーコム<3852>の創業は1978年12月で、宮城県仙台市にコンピュータメーカーのシステム開発を主体として設立された。
03/27 15:32
■要約
サイバーコム<3852>は、富士ソフト<9749>を親会社とする富士ソフトグループで、通信分野で培った技術力を基盤としたソフトウェア開発事業を主力とし、SIサービスや自社開発プロダクトの販売などサービス事業にも展開している。
03/27 15:31
