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企業リサーチのニュース(ページ 766)

エルテス Research Memo(10):投資を優先すべきフェーズであることから、しばらくは無配が継続する見通し

■株主還元 エルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>は、成長過程にあり、獲得した資金については、優先的にシステム等の設備投資や人材の採用及び育成投資などの事業投資に振り向ける方針としている。
06/08 15:10

エルテス Research Memo(9):成長の先に健全なデジタル社会を実現する「メタシティ構想」を見据える

■成長戦略 1. 中期経営計画の方向性 2022年2月期よりエルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>は、新たな中期経営計画「The Road To 2024」をスタートさせた。
06/08 15:09

エルテス Research Memo(8):M&Aによる事業拡大やシナジー創出に取り組むことで、大幅増収・営業増益見込み

■業績見通し 1. 2023年2月期の業績予想 2023年2月期の連結業績についてエルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>は、売上高を前期比49.1%増の4,000百万円、営業利益を同148.9%増の200百万円、経常利益を同91.4%増の180百万円、親会社株主に帰属する当期純利益を同37.4%減の80百万円と大幅な増収及び営業増益を見込んでいる。
06/08 15:08

エルテス Research Memo(7):新規プロダクトのリリースや、自治体とのDXプロジェクトにも一定の成果

■エルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>の主な活動実績 1. 新規プロダクトのリリース 「デジタルリスク事業」については、損害保険ジャパン(株)及びSOMPOリスクマネジメント(株)との連携により、ハイブリッド型※の新たな風評リスク対応費用保険の販売を開始したほか、「タレント・有名人のSNSリスクチェックサービス」「なりすましアカウント対策パッケージ」「データ分析支援システムエンジニアリング」など、続々と新規プロダクトをリリースした。
06/08 15:07

エルテス Research Memo(6):増収増益により黒字転換を実現。「内部脅威検知サービス」への需要が拡大傾向

*15:06JST エルテス Research Memo(6):増収増益により黒字転換を実現。
06/08 15:06

エルテス Research Memo(5):デジタルリスクへの脅威が高まるにつれて、顧客数の拡大が売上高の伸びをけん引

■エルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>の決算動向 1. 過去の業績推移 過去の業績を振り返ると、顧客数の拡大等により順調に業績を伸ばしてきた。
06/08 15:05

エルテス Research Memo(4):2023年2月期に入ってから4件目のM&Aを公表。資本業務提携にも取り組む

*15:04JST エルテス Research Memo(4):2023年2月期に入ってから4件目のM&Aを公表。
06/08 15:04

エルテス Research Memo(3):警備業界のDX化やデジタルガバメントなど新領域へも展開(2)

■エルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>の会社概要 2. 企業特徴 (1) 成長モデル 主力の「デジタルリスク事業」は、大手食品会社等の有力ブランドを持つ企業を顧客基盤としている。
06/08 15:03

エルテス Research Memo(2):警備業界のDX化やデジタルガバメントなど新領域へも展開(1)

■会社概要 1. 事業内容 エルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>は、「次々と現れる新たなデジタルリスクに立ち向かい、デジタルリスクを解決すること」をミッションに掲げ、リスク検知に特化したビッグデータ解析技術を基に、企業を中心としたあらゆる組織が晒されるリスクを解決するためのソリューションを提供している。
06/08 15:02

エルテス Research Memo(1):戦略的M&Aや資本業務提携等を通じ、成長加速に向けた変革と基盤構築に取り組む

■要約 エルテス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0396700?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3967></a>は、「次々と現れる新たなデジタルリスクに立ち向かい、デジタルリスクを解決すること」をミッションに掲げ、リスク検知に特化したビッグデータ解析技術を基に、企業を中心としたあらゆる組織が晒されるリスクを解決するためのソリューションを提供している。
06/08 15:01

ティア Research Memo(10):安定配当を基本に業績向上時には積極的な利益還元を行う方針

■株主還元策とSDGsへの取り組み 1. 株主還元策 ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>は株主還元方針として、配当金については安定配当を基本に財務状況や資金需要も勘案しながら業績向上時には積極的な利益還元を行っていく意向を示している。
06/07 15:20

ティア Research Memo(9):コロナ禍が落ち着けば23年9月期以降も中計上回るペースで成長する可能性(2)

■今後の見通し 業績目標を達成するための重点施策としてティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>は、以下の4点に取り組んでいく方針だ。
06/07 15:19

ティア Research Memo(8):コロナ禍が落ち着けば23年9月期以降も中計上回るペースで成長する可能性(1)

■ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>の今後の見通し 3. 中期経営計画 2022年9月期からスタートした3ヶ年の中期経営計画では、スローガンとして「ティアを超える新生ティア!!」を掲げ、2024年9月期の業績目標を売上高14,720百万円、営業利益1,030百万円、経常利益1,020百万円、親会社株主に帰属する当期純利益610百万円とした。
06/07 15:18

ティア Research Memo(7):中長期ビジョンとして会館数を現状の約2倍の260店舗に拡大へ

■今後の見通し 2. 業界環境の変化と中長期ビジョン 葬儀の潜在的な需要は高齢化社会の進展に伴い、2040年頃には現在の1.2倍の規模にまで拡大することが見込まれている。
06/07 15:17

ティア Research Memo(6):22年9月期業績予想を上方修正するも、なお上振れ余地あり

■今後の見通し 1. 2022年9月期の業績見通し ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>の2022年9月期の連結業績は売上高で前期比7.1%増の13,070百万円、営業利益で同9.8%増の975百万円、経常利益で同9.4%増の960百万円、親会社株主に帰属する当期純利益で同10.6%増の600百万円と期初計画の減益見通しから一転、増収増益へと上方修正した。
06/07 15:16

ティア Research Memo(5):葬儀事業の売上高は3期ぶりの増収となり過去最高を更新

■ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>の業績動向 2. 事業セグメント別動向 (1) 葬祭事業 葬祭事業の売上高は前年同期比8.1%増の6,688百万円、営業利益は同16.8%増の1,330百万円と3期ぶりの増収増益に転じ、売上高は過去最高を更新した。
06/07 15:15

ティア Research Memo(4):22年9月期2Q累計業績は期初計画を上回る増収増益に

■業績動向 1. 2022年9月期第2四半期累計の業績概要 ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>の2022年9月期第2四半期累計の連結業績は、売上高で前年同期比8.0%増の6,896百万円、営業利益で同20.5%増の883百万円、経常利益で同21.3%増の877百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益で同19.7%増の586百万円となった。
06/07 15:14

ティア Research Memo(3):将来の見込み顧客となる個人会員数が年間3万件を超えるペースで拡大

■事業概要 3. 顧客内訳と会員数の推移 ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>は直営の葬儀会館のほか自宅、寺院、公民館などを会場とした葬儀の施行全般を請け負っている。
06/07 15:13

ティア Research Memo(2):葬儀・法要の請負、アフターフォロー、葬儀会館「ティア」の運営とFC事業を展開

■ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>の事業概要 1. 事業内容 名古屋を地盤とした葬儀会館「ティア」の運営を目的に、1997年に設立。
06/07 15:12

SI Research Memo(11):配当は業績連動型で配当性向30%を基準、株主優待でコシヒカリを贈呈

■株主還元策とSDGsへの取り組み 1. 株主還元策 システムインテグレータ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3826></a>は企業価値の向上を図るため、株主還元にも積極的に取り組んでいる。
06/07 15:11

ティア Research Memo(1):葬儀件数が順調に拡大し、売上高は3期ぶりの増収となり過去最高を更新

■要約 ティア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0248500?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><2485></a>は、葬儀会館「ティア」を中部、関西、首都圏で展開しており、2022年3月末の店舗数は137店舗(直営会館71店舗、葬儀相談サロン10店舗、FC(フランチャイズ)56店舗)となっている。
06/07 15:11

SI Research Memo(10):景気見通しが不透明になりつつあることから、中期業績目標を堅実な計画に修正

■今後の見通し 3. 中期経営計画 システムインテグレータ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3826></a>は、2022年2月期より中期経営計画「SDGs Mind 2021」をスタートしている。
06/07 15:10

SI Research Memo(9):E-Commerce事業の落ち込みをその他の事業でカバーし、増収増益見込み(2)

■システムインテグレータ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3826></a>の今後の見通し 2. 事業セグメント別見通し (1) Object Browser事業 Object Browser事業は売上高で前期比13.7%増の770百万円、営業利益で同20.8%増の183百万円と増収増益を見込む。
06/07 15:09

SI Research Memo(8):E-Commerce事業の落ち込みをその他の事業でカバーし、増収増益見込み(1)

■今後の見通し 1. 2023年2月期の業績見通し システムインテグレータ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3826></a>の2023年2月期の業績は売上高で前期比3.8%増の5,000百万円、営業利益で同2.2%増の600百万円、経常利益で同2.4%増の603百万円、当期純利益で同8.9%増の426百万円と増収増益が続く見通しだ。
06/07 15:08

SI Research Memo(7):無借金経営で財務内容は良好

■業績動向 3. 財務状況と経営指標 システムインテグレータ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0382600?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><3826></a>の2022年2月期末の総資産は前期末比82百万円増加の3,580百万円となった。
06/07 15:07

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