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企業リサーチのニュース(ページ 673)

サーキュ Research Memo(4):Web3、NFT、メタバース、ESGといった先進的な知見もカバー

■強み 外部のプロの経験・知見を複数の企業でシェアし経営課題を解決するという新しい人材活用モデルであり、Web3、NFT、メタバース、ESGといった先進的な知見を保有するプロ人材やDXを推進するプロ人材、人事や広報、新規事業立ち上げ、IPO支援など幅広い分野で高い専門性を持つプロ人材を豊富に揃えている点にサーキュレーションの強みがある。
11/17 16:04

サーキュ Research Memo(3):20,420名のプロ人材と協業し、法人企業向けに4つの特徴あるサービスを提供

■事業概要 サーキュレーション<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7379></a>は「プロシェアリング事業」の単一セグメントではあるが、主要サービスである「プロシェアリングコンサルティングサービス」「FLEXYサービス」を主軸に、20,420名のプロ人材と協業して4つ特徴あるサービスを提供している。
11/17 16:03

サーキュ Research Memo(2):高い専門性を持つプロ人材の経験・知見を複数の企業で活用

■会社概要 1. 会社概要 サーキュレーション<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7379></a>は「世界中の経験・知見が循環する社会の創造」というビジョンを掲げ、高い専門性を持つプロ人材の経験・知見を複数の企業で活用し、経営課題を解決する「プロシェアリング」事業を運営している。
11/17 16:02

サーキュ Research Memo(1):経営課題解決支援サービス「プロシェアリング」サービスを運営

■要約 サーキュレーション<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0737900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><7379></a>は「世界中の経験・知見が循環する社会の創造」というビジョンを掲げ、高い専門性を持つプロ人材の経験・知見を複数の企業で活用し、経営課題を解決する「プロシェアリング」事業を運営している。
11/17 16:01

アトラグループ Research Memo(8):現在は売上の拡大と利益の確保を目指すなかで株主優待を実施

■株主還元策 アトラグループ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6029></a>は株主に対する利益還元を重要な経営課題の1つとして位置付け、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対しての安定的かつ継続的な利益還元を実施することを基本的な方針としている。
11/16 17:38

アトラグループ Research Memo(7):介護、フィットネス、機材販売を軸に業績と企業価値の成長を目指す

■今後の見通し 2. 成長戦略 療養費の急速な伸びが見通しにくいなかで鍼灸接骨院の新規開設に依存しすぎない事業モデルを構築し、業績の拡大と企業価値を向上させていくことを目指す。
11/16 17:37

アトラグループ Research Memo(6):2022年12月期は通期で最終利益黒字を想定

■今後の見通し 1. 2022年12月期の業績見通し 2022年12月期の連結業績は、売上高で前期比54.5%増の4,881百万円、営業利益で104百万円(前期は223百万円の損失)、経常利益で97百万円(同224百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純利益で50百万円(同351百万円の損失)を見込んでいる。
11/16 17:36

アトラグループ Research Memo(5):各経営指標が前期末比で改善。業績の拡大とともに財務基盤の充実に期待

*17:35JST アトラグループ Research Memo(5):各経営指標が前期末比で改善。
11/16 17:35

アトラグループ Research Memo(4):売上高は前年同期比で6割超の伸長

■業績動向 1. 2022年12月期第3四半期の業績 2022年12月期第3四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比67.4%増の3,384百万円、営業利益が3百万円(前年同期は134百万円の損失)、経常利益が1百万円(同143百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失が11百万円(同125百万円の損失)だった。
11/16 17:34

アトラグループ Research Memo(3):ほねつぎのチェーン展開をはじめ、鍼灸接骨院経営を総合的に支援(2)

■会社概要 3. アトラグループ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6029></a>の特徴と強み 鍼灸接骨院に対して豊富な経験とノウハウに裏付けられた各種ソリューションを開発し、提供している同社の強みは、以下のように大別することができる。
11/16 17:33

アトラグループ Research Memo(2):ほねつぎのチェーン展開をはじめ、鍼灸接骨院経営を総合的に支援(1)

■会社概要 1. 会社概要 アトラグループ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6029></a>は「世界中の人を健康にしたい。
11/16 17:32

アトラグループ Research Memo(1):鍼灸接骨院ほねつぎを全国でチェーン展開

■要約 アトラグループ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0602900?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6029></a>は、鍼灸接骨院「ほねつぎ」を全国に184院(2021年12月末時点)チェーン展開している。
11/16 17:31

サイジニア Research Memo(8):中期的にはZETA連結、長期的には「Web3」への対応で成長を継続

■中期成長イメージ 2. 中期成長イメージ 成長力のあるBtoC-EC市場でサイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>が強みを生かして高い成長を見込むようになったのは、高収益のZETAを経営統合し、経営資源・技術開発力や顧客基盤を相互活用し、機動的な事業戦略を策定する経営体制の確立を進めてきたことが背景にある。
11/15 17:08

サイジニア Research Memo(7):事業計画に裏打ちされた高い成長を見込む

■中期成長イメージ 1. 事業計画及び成長可能性 サイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>は2022年9月に、「事業計画及び成長可能性に関する事項」を開示した。
11/15 17:07

サイジニア Research Memo(6):2023年6月期の営業利益は実質前期比31.2%増益の予想

■業績動向 3. 2023年6月期の業績見通し 2023年6月期業績についてサイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>は、売上高2,800百万円(前期比7.9%増)、営業利益370百万円(同1.9%増)、経常利益360百万円(同1.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益250百万円(前年同期は1,146百万円の損失)とする期初計画を据え置いた。
11/15 17:06

サイジニア Research Memo(5):ZETAの業績好調が寄与し、計画を超過達成

■サイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>の業績動向 2. 実質増益要因とZETAの好業績 営業損益については61百万円の損失拡大となったが、前年同期業績にZETAの業績(2022年5月期第1四半期)が含まれていないことが要因であり、これを加えた実質的な営業利益は前年同期比26百万円の収益改善となることに注意が必要である。
11/15 17:05

サイジニア Research Memo(4):2023年6月期第1四半期の営業利益は実質収益改善かつ超過達成

■業績動向 1. 2023年6月期第1四半期の業績概要 サイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>の2023年6月期第1四半期の業績は、売上高491百万円(前年同期比26.9%増)、営業損失61百万円(前年同期は6百万円の損失)、経常損失63百万円(同6百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純損失40百万円(同1,171百万円の損失)となった。
11/15 17:04

サイジニア Research Memo(3):フロー型のネット広告サービスとストック型のCX改善サービスを展開

■会社概要 2. 事業内容 サイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>は、フロー収益型のネット広告サービスとストック収益型のCX改善サービスを展開している。
11/15 17:03

サイジニア Research Memo(2):小売などEC事業者のデジタルマーケティングを支援

■会社概要 1. 会社概要 サイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>は、ブランドやリテーラー※1といったBtoC企業などのインターネット通販(EC)に対し、AI技術やビッグデータ解析技術を活用したデジタルマーケティング支援を行っている。
11/15 17:02

サイジニア Research Memo(1):成長市場にフィットしたサービス展開により高い利益成長を継続

■要約 1. 小売などEC事業者向けに一気通貫したデジタルマーケティングを支援 サイジニア<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0603100?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><6031></a>は、小売など消費者向けEC(以下、BtoC-EC)事業者に対し、人工知能(AI)技術やビッグデータ解析技術を活用したデジタルマーケティング支援を行っている。
11/15 17:01

ニッソウ Research Memo(8):現在は成長段階にあり、手元資金を積極的に投資へ充当

■株主還元策 ニッソウ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1444></a>は東証グロース市場に上場したばかりであり、成長段階にあることからも配当などの政策は実施していないものの、株主還元を重要政策として認識しながら事業活動を行っている。
11/11 15:48

ニッソウ Research Memo(7):工事件数の拡大、顧客数増加、人材増強により収益力を強化

■中長期の成長戦略 ニッソウ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1444></a>はKPIとして工事件数、顧客数、従業員数を設定し、これらKPIの増大によって売上高の成長を実現する考えだ。
11/11 15:47

ニッソウ Research Memo(6):2023年7月期は将来の業績拡大に向け先行投資を実施

■今後の見通し ニッソウ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1444></a>の2023年7月期の業績見通しは、売上高は前期比6.6%増の3,735百万円、売上総利益は同9.3%増の938百万円、営業利益は同12.0%減の193百万円、経常利益は同6.7%減の193百万円、当期純利益は同9.9%減の123百万円としている。
11/11 15:46

ニッソウ Research Memo(5):自己資本比率79.7%と財務体質は健全。長短の支払い能力に問題なし

*15:45JST ニッソウ Research Memo(5):自己資本比率79.7%と財務体質は健全。
11/11 15:45

ニッソウ Research Memo(4):2022年7月期は高単価案件が好調に推移し、各利益が急伸

■業績動向 1. 2022年7月期の業績 ニッソウ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0144400?fm=mj" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><1444></a>の2022年7月期の業績は、売上高が前期比25.7%増の3,504百万円、営業利益が同39.3%増の220百万円、経常利益が同31.3%増の207百万円、当期純利益が同34.1%増の136百万円となり、売上高・各利益は期初の業績予想を上回って着地した(上振れ幅は売上高が359百万円増、営業利益が26百万円増、経常利益が28百万円増、当期純利益が22百万円増)。
11/11 15:44

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